A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 20.000,00 1.244.190,00 1.264.190,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 1.244.190,00 1.264.190,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 1.204.190,00 1.224.190,00 01 031 0006 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 40.000,00 40.000,00 04 ADMINISTRACAO 301.000,00 5.953.850,00 6.254.850,00 04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 25.000,00 25.000,00 04 121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 25.000,00 25.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 276.000,00 5.812.500,00 6.088.500,00 04 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 236.000,00 2.801.150,00 3.037.150,00 04 122 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 2.010.200,00 2.010.200,00 04 122 0011 ORG. MODERN. ADMINISTRATIVA 40.000,00 40.000,00 04 122 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 1.001.150,00 1.001.150,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 20.500,00 20.500,00 04 123 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 20.500,00 20.500,00 04 124 CONTROLE INTERNO 55.550,00 55.550,00 04 124 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 55.550,00 55.550,00 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 65.300,00 65.300,00 04 129 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 65.300,00 65.300,00 06 SEGURANCA PUBLICA 45.050,00 45.050,00 06 181 POLICIAMENTO 4.000,00 4.000,00 06 181 0008 SERVICOS DE TRANSITO 4.000,00 4.000,00 06 182 DEFESA CIVIL 41.050,00 41.050,00 06 182 0008 SERVICOS DE TRANSITO 41.050,00 41.050,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 103.400,00 1.094.150,00 1.197.550,00 08 122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 494.200,00 514.200,00 08 122 0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 20.000,00 493.600,00 513.600,00 08 122 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 600,00 600,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 46.450,00 46.450,00 08 241 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 46.450,00 46.450,00 08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 700,00 700,00 08 242 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 700,00 700,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 17.400,00 208.400,00 225.800,00 08 243 0027 SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLECEN 17.400,00 208.400,00 225.800,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 66.000,00 344.400,00 410.400,00 08 244 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 66.000,00 344.400,00 410.400,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.919.300,00 6.583.700,00 9.503.000,00 09 122 ADMINISTRACAO GERAL 138.700,00 138.700,00 09 122 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 138.700,00 138.700,00 09 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 45.000,00 45.000,00 09 123 0114 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 45.000,00 45.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 6.400.000,00 6.400.000,00 09 272 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 6.400.000,00 6.400.000,00 09 997 RESERVA DO RPPS 2.919.300,00 2.919.300,00 09 997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.919.300,00 2.919.300,00 10 SAUDE 278.350,00 11.449.037,67 11.727.387,67 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 243.800,00 243.800,00 10 122 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 243.800,00 243.800,00 10 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 400,00 400,00 10 128 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 400,00 400,00 10 301 ATENCAO BASICA 222.350,00 7.261.437,67 7.483.787,67 10 301 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 20.000,00 20.000,00 10 301 0107 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO 202.350,00 7.261.437,67 7.463.787,67 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 50.000,00 2.654.300,00 2.704.300,00 10 302 0115 MAC -ATEND.MEDICO HOSP. E URGE E EME 50.000,00 2.654.300,00 2.704.300,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 722.000,00 722.000,00 10 303 0116 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 722.000,00 722.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00 69.900,00 74.900,00 10 304 0117 VIGILANCIA EM SA?ÜDE 5.000,00 69.900,00 74.900,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.000,00 497.200,00 498.200,00 10 305 0117 VIGILANCIA EM SA?ÜDE 1.000,00 497.200,00 498.200,00 12 EDUCACAO 445.000,00 18.503.300,00 18.948.300,00 12 122 ADMINISTRACAO GERAL 25.000,00 676.350,00 701.350,00 12 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 25.000,00 676.350,00 701.350,00 12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 754.000,00 754.000,00 12 306 0038 ORIENT. COMPLEM. ALIMENTAR 754.000,00 754.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 110.000,00 11.062.150,00 11.172.150,00 12 361 0046 ADMINIST. DO SISTEMA EDUCACIONAL 110.000,00 8.761.650,00 8.871.650,00 12 361 0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 700,00 700,00 12 361 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 2.299.800,00 2.299.800,00 12 362 ENSINO MEDIO 3.100,00 3.100,00 12 362 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 3.100,00 3.100,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 301.350,00 301.350,00 12 364 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 301.350,00 301.350,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 295.000,00 4.294.100,00 4.589.100,00 12 365 0041 EDUCACAO PRE -ESCOLAR 85.000,00 1.607.100,00 1.692.100,00 12 365 0051 ASSISTENCIA MATERNAL 210.000,00 2.672.900,00 2.882.900,00 12 365 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 14.100,00 14.100,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 15.000,00 1.412.250,00 1.427.250,00 12 367 0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 15.000,00 1.412.250,00 1.427.250,00 13 CULTURA 15.000,00 586.650,00 601.650,00 13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 15.000,00 55.250,00 70.250,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 13 391 0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 15.000,00 55.250,00 70.250,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 531.400,00 531.400,00 13 392 0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 531.400,00 531.400,00 15 URBANISMO 381.000,00 100.800,00 481.800,00 15 451 INFRA -ESTRUTURA URBANA 381.000,00 100.800,00 481.800,00 15 451 0058 MELHOR. INFRAESTR. URBANA 381.000,00 65.750,00 446.750,00 15 451 0069 VIAS URBANAS 35.050,00 35.050,00 16 HABITACAO 436.000,00 108.150,00 544.150,00 16 481 HABITACAO RURAL 25.000,00 25.000,00 16 481 0059 POLITICA HABITACIONAL 25.000,00 25.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 411.000,00 108.150,00 519.150,00 16 482 0059 POLITICA HABITACIONAL 411.000,00 108.150,00 519.150,00 17 SANEAMENTO 86.000,00 2.105.900,00 2.191.900,00 17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 11.000,00 873.500,00 884.500,00 17 511 0118 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA RURAL 11.000,00 873.500,00 884.500,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 75.000,00 1.232.400,00 1.307.400,00 17 512 0058 MELHOR. INFRAESTR. URBANA 75.000,00 14.100,00 89.100,00 17 512 0064 LIMPEZA PUBLICA 1.218.300,00 1.218.300,00 18 GESTAO AMBIENTAL 236.250,00 236.250,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 236.250,00 236.250,00 18 541 0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 236.250,00 236.250,00 20 AGRICULTURA 6.000,00 551.150,00 557.150,00 20 606 EXTENSAO RURAL 1.000,00 94.700,00 95.700,00 20 606 0087 ASSIST.ACOMPANH.PRODUC.AGROPAST.FAM 1.000,00 94.700,00 95.700,00 20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 5.000,00 128.100,00 133.100,00 20 608 0087 ASSIST.ACOMPANH.PRODUC.AGROPAST.FAM 5.000,00 128.100,00 133.100,00 20 609 DEFESA AGROPECUARIA 328.350,00 328.350,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 20 609 0082 INSP.PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 328.350,00 328.350,00 22 INDUSTRIA 1.000,00 1.000,00 22 662 PRODUCAO INDUSTRIAL 1.000,00 1.000,00 22 662 0096 PROMOCAO DO COMERCIO 1.000,00 1.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 44.250,00 629.100,00 673.350,00 23 662 PRODUCAO INDUSTRIAL 1.000,00 1.000,00 23 662 0096 PROMOCAO DO COMERCIO 1.000,00 1.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 43.250,00 629.100,00 672.350,00 23 691 0096 PROMOCAO DO COMERCIO 43.250,00 629.100,00 672.350,00 25 ENERGIA 20.000,00 811.000,00 831.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 20.000,00 811.000,00 831.000,00 25 752 0058 MELHOR. INFRAESTR. URBANA 20.000,00 811.000,00 831.000,00 26 TRANSPORTE 358.267,57 4.372.300,00 4.730.567,57 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 358.267,57 4.372.300,00 4.730.567,57 26 782 0118 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA RURAL 358.267,57 4.372.300,00 4.730.567,57 27 DESPORTO E LAZER 149.600,00 341.250,00 490.850,00 27 695 TURISMO 20.100,00 20.100,00 27 695 0094 PROMOCAO DE TURISMO 20.100,00 20.100,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 149.600,00 321.150,00 470.750,00 27 812 0048 PRAT.DESPORT.RECREAT.LAZER.COMUNID 149.600,00 321.150,00 470.750,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.407.550,00 3.407.550,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.635.050,00 2.635.050,00 28 843 0105 AMORTIZ. E ENCARGOS DIVIDA INTERNA 2.635.050,00 2.635.050,00 28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 115.000,00 115.000,00 28 845 0019 PROGRAMAS INTEGRADOS 15.000,00 15.000,00 28 845 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 100.000,00 100.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 657.500,00 657.500,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO C O D I G O DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E E S P E C I F I C A C A O PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 28 846 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 657.500,00 657.500,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 532.572,33 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 532.572,33 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 532.572,33 T O T A L............ 5.564.167,57 58.123.377,67 64.220.117,57