A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 60.000,00 1.390.000,00 1.450.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 60.000,00 1.390.000,00 1.450.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 60.000,00 1.360.000,00 1.420.000,00 01 031 0006 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 30.000,00 30.000,00 04 ADMINISTRACAO 196.248,98 5.821.532,15 6.017.781,13 04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 35.000,00 35.000,00 04 121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 35.000,00 35.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 161.248,98 5.605.832,15 5.767.081,13 04 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 115.251,00 2.138.700,00 2.253.951,00 04 122 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 2.191.982,15 2.191.982,15 04 122 0011 ORG. MODERN. ADMINISTRATIVA 45.997,98 45.997,98 04 122 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 1.275.150,00 1.275.150,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 20.050,00 20.050,00 04 123 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 20.050,00 20.050,00 04 124 CONTROLE INTERNO 120.450,00 120.450,00 04 124 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 120.450,00 120.450,00 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 75.200,00 75.200,00 04 129 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 75.200,00 75.200,00 06 SEGURANCA PUBLICA 64.566,03 64.566,03 06 181 POLICIAMENTO 250,00 250,00 06 181 0008 SERVICOS DE TRANSITO 250,00 250,00 06 182 DEFESA CIVIL 64.316,03 64.316,03 06 182 0008 SERVICOS DE TRANSITO 64.316,03 64.316,03 08 ASSISTENCIA SOCIAL 122.950,34 1.130.423,86 1.253.374,20 08 122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 517.830,00 532.830,00 08 122 0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 15.000,00 515.030,00 530.030,00 08 122 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 2.800,00 2.800,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 88.500,00 88.500,00 08 241 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 88.500,00 88.500,00 08 242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 30.660,00 30.660,00 08 242 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 30.660,00 30.660,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.778,32 204.800,00 206.578,32 08 243 0027 SERVICO PROTECAO CRIANCA E ADOLECEN 1.778,32 204.800,00 206.578,32 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 106.172,02 288.633,86 394.805,88 08 244 0119 ASSITENCIA SOCIAL BASICA 106.172,02 288.633,86 394.805,88 09 PREVIDENCIA SOCIAL 6.619.937,84 6.619.937,84 09 122 ADMINISTRACAO GERAL 139.937,84 139.937,84 09 122 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 139.937,84 139.937,84 09 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 55.000,00 55.000,00 09 123 0114 APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 55.000,00 55.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 6.425.000,00 6.425.000,00 09 272 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 6.425.000,00 6.425.000,00 10 SAUDE 317.376,50 11.732.696,20 12.050.072,70 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 239.000,00 239.000,00 10 122 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 239.000,00 239.000,00 10 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.250,00 1.250,00 10 128 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.250,00 1.250,00 10 301 ATENCAO BASICA 261.564,82 7.790.858,51 8.052.423,33 10 301 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 75.001,00 470.350,00 545.351,00 10 301 0107 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO 186.563,82 7.320.508,51 7.507.072,33 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47.311,68 2.687.350,00 2.734.661,68 10 302 0115 MAC -ATEND.MEDICO HOSP. E URGE E EME 47.311,68 2.687.350,00 2.734.661,68 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 535.587,69 535.587,69 10 303 0116 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 535.587,69 535.587,69 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00 64.650,00 69.650,00 10 304 0117 VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 64.650,00 69.650,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.500,00 414.000,00 417.500,00 10 305 0117 VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 414.000,00 417.500,00 12 EDUCACAO 649.017,45 18.964.593,60 19.613.611,05 12 122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 847.650,00 862.650,00 12 122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 15.000,00 847.650,00 862.650,00 12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 989.583,26 989.583,26 12 306 0038 ORIENT. COMPLEM. ALIMENTAR 989.583,26 989.583,26 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 282.117,45 10.983.560,34 11.265.677,79 12 361 0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.369.450,00 1.369.450,00 12 361 0046 ADMINIST. DO SISTEMA EDUCACIONAL 282.117,45 7.435.180,34 7.717.297,79 12 361 0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 150,00 150,00 12 361 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 2.178.780,00 2.178.780,00 12 362 ENSINO MEDIO 15.050,00 15.050,00 12 362 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 15.050,00 15.050,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 367.100,00 367.100,00 12 364 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 367.100,00 367.100,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 151.900,00 4.267.850,00 4.419.750,00 12 365 0041 EDUCACAO PRE -ESCOLAR 8.150,00 1.690.800,00 1.698.950,00 12 365 0051 ASSISTENCIA MATERNAL 143.750,00 2.566.850,00 2.710.600,00 12 365 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 10.200,00 10.200,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 200.000,00 1.493.800,00 1.693.800,00 12 367 0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 200.000,00 1.493.800,00 1.693.800,00 13 CULTURA 500,00 650.623,71 651.123,71 13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 500,00 21.850,00 22.350,00 13 391 0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 500,00 21.850,00 22.350,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 13 392 DIFUSAO CULTURAL 628.773,71 628.773,71 13 392 0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 628.773,71 628.773,71 15 URBANISMO 2.719.000,00 50.450,00 2.769.450,00 15 451 INFRA -ESTRUTURA URBANA 2.719.000,00 50.450,00 2.769.450,00 15 451 0058 MELHOR. INFRAESTR. URBANA 2.719.000,00 46.150,00 2.765.150,00 15 451 0069 VIAS URBANAS 4.300,00 4.300,00 16 HABITACAO 220.400,00 80.550,00 300.950,00 16 481 HABITACAO RURAL 50.200,00 50.200,00 16 481 0059 POLITICA HABITACIONAL 50.200,00 50.200,00 16 482 HABITACAO URBANA 170.200,00 80.550,00 250.750,00 16 482 0059 POLITICA HABITACIONAL 170.200,00 80.550,00 250.750,00 17 SANEAMENTO 51.050,00 2.357.150,00 2.408.200,00 17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 41.050,00 925.150,00 966.200,00 17 511 0118 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA RURAL 41.050,00 925.150,00 966.200,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 10.000,00 1.432.000,00 1.442.000,00 17 512 0058 MELHOR. INFRAESTR. URBANA 10.000,00 1.400,00 11.400,00 17 512 0064 LIMPEZA PUBLICA 1.430.600,00 1.430.600,00 18 GESTAO AMBIENTAL 655.179,46 655.179,46 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 655.179,46 655.179,46 18 541 0063 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 655.179,46 655.179,46 20 AGRICULTURA 25.100,00 594.500,00 619.600,00 20 606 EXTENSAO RURAL 100,00 148.000,00 148.100,00 20 606 0087 ASSIST.ACOMPANH.PRODUC.AGROPAST.FAM 100,00 148.000,00 148.100,00 20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 25.000,00 84.050,00 109.050,00 20 608 0087 ASSIST.ACOMPANH.PRODUC.AGROPAST.FAM 25.000,00 84.050,00 109.050,00 20 609 DEFESA AGROPECUARIA 362.450,00 362.450,00 20 609 0082 INSP.PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 362.450,00 362.450,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 22 INDUSTRIA 50,00 50,00 22 662 PRODUCAO INDUSTRIAL 50,00 50,00 22 662 0096 PROMOCAO DO COMERCIO 50,00 50,00 23 COMERCIO E SERVICOS 71.350,00 970.950,00 1.042.300,00 23 662 PRODUCAO INDUSTRIAL 50,00 50,00 23 662 0096 PROMOCAO DO COMERCIO 50,00 50,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 71.300,00 970.950,00 1.042.250,00 23 691 0096 PROMOCAO DO COMERCIO 71.300,00 970.950,00 1.042.250,00 25 ENERGIA 150,00 315.625,79 315.775,79 25 752 ENERGIA ELETRICA 150,00 315.625,79 315.775,79 25 752 0058 MELHOR. INFRAESTR. URBANA 150,00 315.625,79 315.775,79 26 TRANSPORTE 477.259,06 4.848.019,14 5.325.278,20 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 477.259,06 4.848.019,14 5.325.278,20 26 782 0118 MELHORAMENTO INFRAESTRUTURA RURAL 477.259,06 4.848.019,14 5.325.278,20 27 DESPORTO E LAZER 76.550,00 563.050,00 639.600,00 27 695 TURISMO 11.600,00 11.600,00 27 695 0094 PROMOCAO DE TURISMO 11.600,00 11.600,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 76.550,00 551.450,00 628.000,00 27 812 0048 PRAT.DESPORT.RECREAT.LAZER.COMUNID 76.550,00 551.450,00 628.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.207.355,59 3.207.355,59 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.500.100,00 2.500.100,00 28 843 0105 AMORTIZ. E ENCARGOS DIVIDA INTERNA 2.500.100,00 2.500.100,00 28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 100.000,00 100.000,00 28 845 0019 PROGRAMAS INTEGRADOS 10.000,00 10.000,00 28 845 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 90.000,00 90.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 607.255,59 607.255,59 28 846 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 607.255,59 607.255,59 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.343.047,44 99 997 RESERVA DO RPPS 5.835.047,44 99 997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.835.047,44 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 508.000,00 99 999 9999 T O T A L............ RESERVA DE CONTINGENCIA 4.987.002,33 60.017.203,37 71.347.253,14 508.000,00